企业在经营过程中,难免会出现固定资产报废,减少等处理,这样的处理在用友财务软件上怎么操作处理,我们整理一下操作步骤 1、计提固定资产折旧,在做固定资产减少之前,软件的设计流程是先计提固定资产折旧 2、
用友财务财务软件,是使用过程中,可能会删除一些没有必要的科目,一般损益类科目,增加和删除是最频繁的。但是在删除损益类科目,提示科目已经使用,这时候,我们改怎么处理呢,我们分以下几个情况进行分析 1、科
用友软件U8财务软件操作员分类,用友U8财务软件不同的操作员操作的权限,操作的项目是不一样的,所以在建立帐套的时候,一定要默认DEMO为帐套主管,这样方便用友软件工程师在维护用友软件的时候方便操作,默
每个公司都有办公桌椅,电子设备等,如何进行有效管理,计提固定资产折旧,就需要用到用友财务软件的固定资产这个模块,固定资产模块需要单独够买,购买之后,就可以正常操作使用,固定资产启用步骤如下: 1、打开
用友财务软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、 进入
用友财务软件T3标准版11.2做完帐套数据备份后,下一步是进行建立新年度的年度账。保证新年度年度帐与之前的保持一样,就要复制上一年度所有的基础档案,所以我们进行如下操作。 1、 进入用友财务软件T3标
用友财务软件T3标准版11.2每年做完当年12月的账之后,如果继续进行下一年度记账处理,就要继续年结操作,用友软件年结过程中,有可能出现数据丢失,或者其他的问题,所以在做年度结转前要做好备份,备份步骤
在输入记账凭证时,尽管用友财务软件系统提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的,为此,用友财务软件系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。目前,用友财务软件提供了“反审核、反记账、反结账”功能
企业通过用友财务软件记账,月底或者年终需要把当期的凭证打印出来装订。但是企业不一定购买的用友财务软件推荐的打印纸,所以针对每个不同的纸张类型,需要单独去用友财务软件里设置纸张间距,行数等进行打印,下面
现行市场大背景下,每个公司都在多元化经营,不在是单一经营,收入方式增多,每种产品,每项营收都需要单独去核算一下收入和成本,这个时候,我们就用到用友U8-ERP的项目辅助功能,如果设置项目辅助,更全面的